Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0685/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 50,16 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0681/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 275,44 € | 11.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/19 | Fa za telefóny+internet 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,04 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/19 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 45,60 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0675/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 872,69 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 100,33 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0664/19 | Fa za predd.na energie 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0665/19 | Fa za zrážky 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0668/19 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 22 650,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 126,37 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0666/19 | Fa za opravu výťahov 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 779,36 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/19 | Fa za pranie a žehlenie 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 423,65 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0671/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 396,03 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 400,45 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/19 | Fa za internet+nájom 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/19 | Fa za internet 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/19 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 419,85 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/19 | Fa za právne služby 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/19 | Fa za plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 76,16 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 262,80 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 356,63 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/19 | Fa za sedacie vaky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIPERA s.r.o. | 45916641 | 104,80 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,24 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 101,77 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 146,91 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |