Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0768/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 202,12 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0763/19 Fa za vyúčt.plynu 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 029,56 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0765/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 74,74 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0018/19 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0764/19 Fa za opravu výťahov 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 11.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0761/19 Fa za mobily+internet+cest. 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 222,08 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0762/19 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 3 087,52 € 10.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0760/19 Fa za telefóny+internet 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,06 € 09.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0753/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 82,50 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0754/19 Fa za stočné+voda 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 172,45 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0755/19 Fa za predd.na energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0756/19 Fa za energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0757/19 Fa za internet+nájom 10-11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0758/19 Fa za internet 10-11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0759/19 Fa za retr.+int.+nájom 10-11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0750/19 Fa za náplň do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 HomeGym s.r.o. 27708144 116,66 € 07.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0745/19 Fa za energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0746/19 Fa za energie 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0748/19 Fa za vodoinštal.+kúrenár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 367,20 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0749/19 Fa za odb.prehl.bleskozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 1 670,00 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0751/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 138,68 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0752/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 125,93 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0747/19 Fa za sl.civil.ochrany 7-9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0744/19 Fa za smaltovaný kotol Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DEFI Trade, s.r.o. 46801383 58,00 € 04.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0741/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 237,60 € 04.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0742/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 166,86 € 04.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0743/19 Fa za kalibr.teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 136,80 € 04.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0740/19 Fa za el.aroma lampa+olej AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GoldSun s.r.o. 52064492 38,28 € 03.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0739/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 90,97 € 03.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0738/19 Fa za právne služby 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 03.10.2019 11.11.2019 Faktúra