Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0534/19 Fa za xer.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 280,80 € 09.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0535/19 Fa za skartovačku AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EKOway s.r.o. 35966181 336,00 € 09.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0536/19 Fa za telefóny+internet 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,83 € 09.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0538/19 Fa za energie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,57 € 09.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0537/19 Fa za opravu výťahov 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 09.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0525/19 Fa za internet+nájom 7-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0526/19 Fa za internet 7-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0527/19 Fa za retr.+int.+nájom 7-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0528/19 Fa za predd.na energie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0529/19 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 216,00 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0530/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 110,44 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0531/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 26,80 € 08.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0521/19 Fa za zrážky 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 864,83 € 04.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0522/19 Fa za energie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 760,40 € 04.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0523/19 Fa za energie 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,51 € 04.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0524/19 Fa za odbor.prehliad.kotolne Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 240,00 € 04.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0520/19 Fa za právne služby 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 04.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0516/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 240,48 € 03.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0517/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 141,43 € 03.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0518/19 Fa za PVC výplň do okna Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 63,00 € 03.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0519/19 Fa za opravu vchod.dverí+diely pre žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 243,48 € 03.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0514/19 Fa za ventilátory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,80 € 02.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0510/19 Fa za plyn 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 02.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0511/19 Fa za plyn 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 155,00 € 02.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0512/19 Fa za plyn 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 994,00 € 02.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0515/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 41,40 € 02.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0513/19 Fa za kancel.stoličky Calypso AC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 304,80 € 02.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0503/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 46,20 € 01.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0504/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 241,07 € 01.07.2019 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0505/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 41,88 € 01.07.2019 23.07.2019 Faktúra