Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/15 Fa za stočné 1/15, Fa za vodu 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 199,20 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 Fa za telefóny 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 212,15 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 Fa za predd.na plyn 3/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 13 044,00 € 09.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 Fa za vyúčt.plynu 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 33,81 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 Fa za telefóny+internet 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,66 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 Fa za tlačivá-šeky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,00 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0095/15 Fa za predd.na plyn 2/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 762,00 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 Fa za predd.na plyn 2/2015 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 5 173,00 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 93,81 € 05.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0088/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 1 260,72 € 05.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 140,00 € 05.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 Fa za predd.na energie 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 Fa za retran.+int.+telef. 2-3/15, Fa za nájom modemi 2-3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 105,60 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 Fa za internet 2-3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 16,47 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 Fa za retran.+inter.+tele.2-3/15, Fa za nájom modul 2-3/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 38,74 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Fa za právne služby 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Fa za energie 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 Fa za energie 2/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 357,70 € 04.02.2015 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 231,74 € 04.02.2015 17.03.2015 Faktúra