Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0791/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 114,12 € 12.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0786/16 Fa za BOZP+PZS 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 12.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0785/16 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 82,00 € 12.12.2016 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0775/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 204,38 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0776/16 Fa za internet+nájom 12/16+1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0777/16 Fa za internet 12/16+1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0778/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 12/16+1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0779/16 Fa za mobily+internet 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 183,08 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0780/16 Fa za opravu regulácie MaR Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART 11640707 500,40 € 08.12.2016 30.12.2016 Faktúra
DFBV/0773/16 Fa za telefóny 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,09 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0774/16 Fa za popl.za komun.odpad 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0772/16 Fa za právne služby 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DFBV/0771/16 Fa za nábytok+sedačky+stolík Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 498,10 € 05.12.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0756/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 970,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0757/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 962,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0758/16 Fa za plyn 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0759/16 Fa za telefóny+internet 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFOV/0020/16 OV za popl.za znečist.ovzdušia r.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 13,90 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0762/16 Fa za bezpach.koše na plienky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Clickpoint s.r.o. 45245690 511,20 € 05.12.2016 14.12.2016 Faktúra
DFBV/0760/16 Fa za opravu výťahov 11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra