Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/18 | publikácia PMPP | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 81,94 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 006/18 | Úplné znenia zákonov 2018 IV.-VI. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 31,60 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 007/18 | Úplné znenia zákonov 2018 I.-III. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 59,20 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 008/18 | Poradca 2018, Daňové výdavky A-Z, Zákony 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 58,80 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 002/18 | doména kniznicapezinok.sk 31.01.2018-30.01.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 003/18 | doplatok za dopravu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Julie Nagyová - ITS | 37263196 | 2,00 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 001/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,60 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 328/17 | pevná linka 12/17 + internet 01/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,05 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 329/17 | zrážková voda 1.10.-31.12.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,01 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 330/17 | časopisy 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 160,91 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 331/17 | mobilné poplatky 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,08 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 332/17 | vyúčtovanie el. energie za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 57,99 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 333/17 | vyúčtovanie plynu za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 233,42 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 334/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 324/17 | aktualizácia web stránky 01.10.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 325/17 | technická správa a podpora 12/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 28.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 326/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 328,57 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 327/17 | náhrady autorských odmien | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LITA, autorská spoločnosť | 0000420166 | 3,23 € | 28.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 323/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 54,59 € | 27.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 321/17 | RFID čipy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 270,00 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 322/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 72,12 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 320/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 20,79 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 319/17 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 20.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 311/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 97,81 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 313/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 38,58 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 310/17 | etikety - čiarové kódy do kníh, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 140,40 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 312/17 | kontrola požiarnych hydrantov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 102,00 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 314/17 | počítače s príslušenstvom - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 2 225,04 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 317/17 | rozraďovače, vitrína, úložné skrinky, podsedáky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 1 497,27 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 318/17 | rozšírenie a zabezpečenie IT infraštruktúry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 8 036,22 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra |