Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125/17 | plyn 07/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 150,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
126/17 | servisné práce na KS Clavius - 1. polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
122/17 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 47,70 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
123/17 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 103,20 € | 03.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
120/17 | hudobné a literárne vystúpenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ABUSUS s.r.o. | 44627700 | 200,00 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
121/17 | vystúpenie skupiny Longital | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Salontay | 6508256095 | 400,00 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
116/17 | switch 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 93,80 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
117/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 368,83 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
118/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 104,55 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
119/17 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 8,19 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
115/17 | čistenie kanalizačného potrubia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MONTEX Slovakia s.r.o. | 47480734 | 443,00 € | 27.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
114/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elist s.r.o. | 50301021 | 106,33 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
113/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 129,47 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
112/17 | snímač pre čiarové kódy - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 546,62 € | 20.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
108/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 21,00 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
109/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 477,17 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
110/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 355,63 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
111/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 42,31 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
107/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 38,16 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
104/17 | vodné, stočné 04.05.17 - 03.06.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
105/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 081,20 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
106/17 | mobilné poplatky 05/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,36 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
103/17 | seminár a workshop pre knihovníkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 150,00 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
100/17 | elektrická energia 06/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
101/17 | pevná linka 05/17 + internet 06/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,09 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
102/17 | technická správa a podpora 05/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
099/17 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 7,08 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
098/17 | plyn 06/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 162,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
096/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 47,08 € | 30.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
097/17 | knihy, poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HEURÉKA - Ing. Ladislav Méry | 11703776 | 50,55 € | 30.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |