Faktúry
Počet záznamov: 3670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/18 | elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 202,40 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 282/18 | Reklamný stojan+náhradné fólie, obal | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Activity Slovakia | 35855096 | 237,60 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 284/18 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 454,17 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 281/18 | Nákup kopírovací papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 106,50 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 283/18 | materiál na detské oddelenie - Mesto Pezinok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 256,29 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 279/18 | Časopisy Hud.život, Vychovávateľ, Revue svet literatur | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52,92 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 280/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 752,18 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 274/18 | Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 74,81 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 275/18 | RFID pracovná stanica 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 900,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 277/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 404,28 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 278/18 | časopis My Týž. pre Záhorie - rok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 30,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 276/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 13,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 273/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 104,99 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 272/18 | nákup - kopírovací papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 150,00 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 270/18 | molitanové sedačky - 30 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Educaplay, s.r.o. | 44889780 | 237,00 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 271/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 673,61 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 268/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 99,93 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 269/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 52,00 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 267/18 | opravná fa za vodu k fa 4184507871 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -6,68 € | 20.11.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 265/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 822,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 266/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 70,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| 251/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 93,76 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 253/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 100,66 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 254/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 326,43 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 255/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 236,07 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 256/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 285,53 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 252/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 47,00 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 257/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 269,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 258/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 258,97 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 259/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 171,63 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |