Faktúry
Počet záznamov: 10393
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0848/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,23 € | 28.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0849/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,59 € | 28.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0846/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0847/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 204,00 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0850/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 108,71 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 578,45 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 598,91 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,53 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0841/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,15 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 140,22 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0844/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 767,72 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0845/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 25,12 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,96 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,57 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,65 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,07 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,25 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 626,34 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 263,56 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 309,15 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,83 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0825/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0835/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 871,51 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 350,21 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/15 | povinné zmluvné poistenie Škoda Felicia combi od 1.1.2016 do31.12.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 189,16 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 348,22 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/15 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 170,60 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/15 | všeobecný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 173,34 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,62 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |