Faktúry
Počet záznamov: 10386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | čistiace práce a orezy plošinou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 98,12 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | p | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 264,22 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,21 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,52 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 331,78 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 300,99 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,72 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 68,29 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,56 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,84 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 272,04 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 357,93 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 99,27 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 350,48 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 133,88 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 64,84 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,92 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,66 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 33,52 € | 28.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,54 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,52 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 243,72 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 541,70 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 104,40 € | 27.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 93,67 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | poistenie majetku (17.4.17 - 17.10.17) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,40 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 125,04 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 813,36 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |