Faktúry
Počet záznamov: 10386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0825/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,23 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | chladiaci box PROFI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 5 500,00 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/17 | kačacie hody - pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 417,60 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/17 | tabletová soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatrospol Prešov , s r.o. | 31732500 | 598,80 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 644,89 € | 07.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0803/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 875,00 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0805/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 996,76 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,30 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 112,32 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 66,67 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0802/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 154,68 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,62 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,07 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 555,20 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 391,82 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 397,53 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,38 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,94 € | 31.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/17 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 227,91 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,92 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,46 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 520,10 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,04 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,88 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 83,52 € | 26.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 252,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 266,33 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,66 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |