Faktúry
Počet záznamov: 10267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 817,11 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 511,95 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,78 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 32,12 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 54,38 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,41 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 657,25 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | wc kombi Market | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OBI | 48258946 | 399,95 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | mikrovlnná rúra, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 97,60 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 725,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 002,39 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | oprava plynového kotla a el. pece | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 280,32 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 14,93 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | odvoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 154,44 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,46 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,68 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 325,97 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,51 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 221,25 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,69 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,92 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | oprava telefónu na vrátnici DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 67,50 € | 16.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 667,69 € | 16.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 685,71 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,54 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,48 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 331,75 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 108,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 511,80 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |