Faktúry
Počet záznamov: 10267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/1007/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 221,98 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1008/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 808,39 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1009/19 | čistiace prostriedky/prací program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 729,68 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1010/19 | čistiace prostriedky/prací program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 497,28 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1011/19 | čistiace prostriedky/prací program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 530,64 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1012/19 | oprava a údržba softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 112,50 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1013/19 | povinné zmluvné poisťenie - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 129,20 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1016/19 | Tepovač - extraktor Puzzi 8/1C | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kärcher Slovakia | 43967663 | 564,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1014/19 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1015/19 | wifi router TP-Link Archer C50 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kvatro Comp. s r.o. | 35888024 | 132,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1031/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 604,54 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/1004/19 | kalibrované teplomery do chladničky,mrazničky,chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AREKO | 31377530 | 359,74 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | kamerový systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Štefan Adamko-SATNET | 32149140 | 2 507,00 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0981/19 | vitrína -Dekohome-Olivia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 83,90 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0982/19 | písací stôl Ada,kancelársky regál,kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury Shop s.r.o. | 51231735 | 223,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0983/19 | kancelárska stolička, stolička plastová zelená | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 422,40 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0984/19 | oprava Lavamac LH165 - 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 397,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0985/19 | kuchynská linka Livia,nerezový kuch. drez, stolička Isla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 484,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0986/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 843,80 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0987/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0988/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 496,01 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0989/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 633,76 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0990/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 705,20 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0991/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,86 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0992/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 253,22 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0993/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,57 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0994/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,94 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0995/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,45 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0996/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 029,65 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0997/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |