Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0910/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 1 983,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/22 | led žiarivky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 2 993,76 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 496,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/22 | pracovné ochranné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 201,35 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0903/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 240,69 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/22 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 957,46 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/22 | oprava a úprava vstupnej brány do zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 420,00 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,55 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 910,47 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0898/22 | biely podnos na lieky , podnosy na liekovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 365,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/22 | revízia komínov a dymovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/22 | objednávka tonerov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 1 062,44 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0895/22 | oprava a maľovanie vnútorných povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 25 029,40 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0888/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 403,23 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 230,42 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 170,29 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 111,78 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |