Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0882/16 | skládkovanie odpadu 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 277,69 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 360,90 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,10 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 18.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/16 | čistiace prostriedky (ZÚ) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 309,94 € | 18.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/16 | odvoz kuchynského odpadu 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 196,80 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/16 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (4.12.2016-3.6.2017) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0869/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 74,39 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0870/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 420,20 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0871/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,68 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 243,22 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0873/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 359,04 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/16 | školenie zamestnancov (20 os.) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum poradenských a personálnych služieb | 42415756 | 550,00 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0875/16 | revízia komínov a dymovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/16 | výmena ventilov na radiátoroch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 252,00 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/16 | vyúčtovanie plyn VO za 10/16 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 265,76 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0878/16 | záloha plyn VO 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 957,00 € | 11.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0864/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -89,23 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0865/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 524,50 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0867/16 | elektrická energia za 10/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 681,09 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra |