Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0791/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,38 € | 07.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/16 | stoly do jedálne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 1 986,00 € | 07.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/16 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/16 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 77,45 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/16 | bez dotyková kľúčenka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 51,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/16 | paušálny servis výťahov III. štvrťrok 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 96,22 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 198,90 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/16 | kancelárske potreby-tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 643,64 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 408,16 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 06.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/16 | tel.+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,02 € | 05.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0778/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 263,96 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 471,96 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/16 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 422,40 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 881,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/16 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 935,08 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0809/16 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 460,82 € | 04.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 110,16 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,65 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |