Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,94 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/17 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 101,05 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/17 | oprava potravin. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 72,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/17 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 175,24 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 060,93 € | 28.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/17 | oprava motorového vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 530,97 € | 28.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 119,88 € | 27.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 462,00 € | 27.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,42 € | 27.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 186,01 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,53 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 125,64 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,74 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 438,40 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 877,16 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,42 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 422,08 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,74 € | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/17 | výmena ventilov na radiátoroch, oprava kanalizačnej stupačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 240,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 2 000,20 € | 19.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |