Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200294 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 21,00 € 17.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200293 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,06 € 17.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200291 Stredná odborná škola 00351822 Slovakia TAP s.r.o. 35715316 507,60 € 17.08.2020 14.09.2020 Faktúra
20200300 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 082,48 € 17.08.2020 14.09.2020 Faktúra
20200292 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 351,86 € 17.08.2020 27.10.2020 Faktúra
20200301 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 360,48 € 17.08.2020 28.10.2020 Faktúra
20200290 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,76 € 07.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200289 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,91 € 07.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200288 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 476,58 € 07.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200287 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 06.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200286 Stredná odborná škola 00351822 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 06.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200285 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 200,00 € 04.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200284 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 03.08.2020 03.09.2020 Faktúra
20200283 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 467,68 € 31.07.2020 03.09.2020 Faktúra
20200282 Stredná odborná škola 00351822 Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra 34523561 94,08 € 30.07.2020 05.08.2020 Faktúra
20200278 Stredná odborná škola 00351822 REMEDY point, s.r.o. 36039586 540,00 € 20.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20200279 Stredná odborná škola 00351822 Peter Asztáloš - ROVEL 36978663 56,34 € 20.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20200281 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 21,25 € 20.07.2020 03.08.2020 Faktúra
20200276 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 334,36 € 16.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20200273 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 082,48 € 13.07.2020 03.09.2020 Faktúra
20200275 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 761,08 € 13.07.2020 27.10.2020 Faktúra
20200274 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 432,12 € 13.07.2020 27.10.2020 Faktúra
20200271 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200270 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,36 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200269 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,50 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200268 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200267 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,72 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200266 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,75 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200265 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,06 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
20200264 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,84 € 09.07.2020 20.07.2020 Faktúra