Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200413 | zváračka + maska | Stredná odborná škola | 00351822 | VILBO s.r.o. | 46099930 | 225,90 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20200416 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 393,62 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200415 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 501,29 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200414 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 572,48 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200411 | doplatok - úrazové postenie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 3,17 € | 19.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20200406 | teplo - ŠH 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 456,39 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200409 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 272,83 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200407 | teplo - škola 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 120,92 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200412 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 406,67 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
20200410 | PZP - Škoda Combi PK955AU r.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 113,00 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20200408 | teplo - ŠI 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 745,56 € | 16.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20200417 | rúška | Stredná odborná škola | 00351822 | DANIMANI s.r.o. | 52018016 | 40,80 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
20200396 | deratizácia ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 15.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200394 | útierky, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 44,70 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200395 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 282,03 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200385 | kuchynský odpad 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,80 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200392 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 435,20 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200418 | servis tlačiarne + cartrige | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200391 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200393 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200386 | poplatok - certifikát CODIV | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 6,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20200384 | čist. prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 202,75 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200389 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 549,81 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200387 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 191,89 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200390 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 556,30 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200388 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 209,27 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200405 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,02 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200404 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200403 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,66 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
20200402 | telefóny 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |