Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200131 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 467,68 € 31.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200130 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 124,29 € 31.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200132 Stredná odborná škola 00351822 Marius Pedersen, a. s. 34115901 111,60 € 31.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200129 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 240,00 € 26.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200128 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 8,54 € 23.03.2020 02.04.2020 Faktúra
20200126 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 425,75 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200127 Stredná odborná škola 00351822 ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. 50504738 205,00 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200124 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 5 758,12 € 16.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200125 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 511,96 € 16.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200123 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 363,17 € 16.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200106 Stredná odborná škola 00351822 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 101,00 € 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
20200109 Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 276,00 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200107 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 148,90 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200112 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,99 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200111 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,16 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200110 Stredná odborná škola 00351822 ZDRAVÉ OVOCIE s 47218321 410,99 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200108 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 857,03 € 09.03.2020 23.04.2020 Faktúra
20200122 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,12 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200121 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,18 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200120 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,48 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200119 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,00 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200118 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,84 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200117 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 21,00 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200116 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,06 € 08.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200115 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 07.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200102 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 723,72 € 06.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200104 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 34,07 € 06.03.2020 19.03.2020 Faktúra
20200114 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 368,50 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200113 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 660,25 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
20200105 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 576,70 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra