Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220243 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 211,48 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220248 | vodné, stočné - ŠI 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 232,25 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220247 | telefóny - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220246 | el.energia ŠI - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,22 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220245 | el.energia škola - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 377,32 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220237 | obnovenie prevádzkovej plomby | Stredná odborná škola | 00351822 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220239 | správa počítačovej siete - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220241 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 610,26 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220238 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 168,15 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220240 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 153,50 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220242 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 235,62 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220235 | plyn - škola 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
20220231 | GDPR - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220236 | internet - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220234 | bagety | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 27,67 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220232 | plyn - kuchyňa 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220233 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 114,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220229 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 341,60 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220228 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 166,76 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220230 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 414,35 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220227 | pracovný odev,obuv | Stredná odborná škola | 00351822 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 647,40 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220223 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 336,06 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220226 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 125,07 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220222 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 710,28 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220225 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 661,86 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220221 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 526,99 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220224 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 350,02 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220220 | tonery -p.Zoboková, Ing.Wolfshorndlová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 36,00 € | 26.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
20220218 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 161,26 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220219 | vodné, stočné, zrážky - škola 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |