Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220279 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 488,68 € | 19.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220271 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 441,53 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220272 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 616,56 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220275 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 402,29 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220274 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 251,72 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220276 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 114,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220273 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 176,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220268 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 294,58 € | 12.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220270 | virtuálna knižnica - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
20220269 | basket.sieť, čist.prostriedok na palubovku | Stredná odborná škola | 00351822 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 123,16 € | 12.05.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
20220266 | jarná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220265 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 93,85 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220264 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 127,95 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220267 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 99,60 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220259 | el.energia škola - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,86 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220260 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 775,27 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220261 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 401,16 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220262 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 947,77 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220263 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 301,07 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220251 | teplo - ŠH 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 707,07 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220250 | teplo - škola 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 396,44 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220249 | teplo - ŠI 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 999,62 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220258 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220257 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 7,82 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220256 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,30 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220255 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220254 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,62 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220253 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,66 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220252 | telefóny orange - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220244 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 480,44 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |