Faktúra č. 20220218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20220218
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 161,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť