Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230542 teplo - ŠI 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 278,11 € 12.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230541 teplo - škola 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 882,53 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230540 teplo - ŠH 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 542,92 € 12.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230528 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 821,80 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230526 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 173,87 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230527 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 477,89 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230525 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 622,90 € 12.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230529 BOZP,PO - III.Q.2023 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 240,00 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230524 kontrola EZS /ústredňa, výmena snímača/ Stredná odborná škola 00351822 REMIT - Ing. Ballán 17580030 29,57 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230539 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230538 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230537 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,12 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230536 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230535 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230534 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,20 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230533 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230532 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,54 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230531 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230530 telefóny orange - 09/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 11.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230523 virtuálna knižnica - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,42 € 08.09.2023 03.11.2023 Faktúra
20230522 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 270,80 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230520 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 495,39 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230519 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 583,12 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230516 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 877,99 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230515 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 866,52 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230517 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 756,04 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230521 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 412,12 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230518 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 408,87 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230514 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 394,80 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20230513 telefóny - 08/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 07.09.2023 03.10.2023 Faktúra