Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170437 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 78,30 € | 25.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
20170354 | Stredná odborná škola | 00351822 | Infra Services, a.s. | 43898190 | 61,61 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170353 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 138,20 € | 21.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170351 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170350 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 439,88 € | 15.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
20170352 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 002,29 € | 15.08.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
20170349 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 323,98 € | 15.08.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
20170348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 45,75 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170347 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,46 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,01 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170338 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,20 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170339 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,01 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170343 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14,00 € | 04.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170342 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 59,16 € | 04.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170340 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170341 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,10 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170337 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 28.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
20170336 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 416,82 € | 20.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170345 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 20.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||
20170335 | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 395,00 € | 18.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170328 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 14.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170326 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 399,06 € | 14.07.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170327 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 439,88 € | 14.07.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170329 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 011,60 € | 14.07.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170323 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170324 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,90 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170325 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 318,25 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170316 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170318 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 269,94 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |