Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170285 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 322,00 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170287 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 63,00 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170286 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 620,04 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170288 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5,65 € | 16.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170289 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 621,96 € | 16.06.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170290 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 697,71 € | 16.06.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170291 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 281,65 € | 16.06.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
20170283 | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 90,00 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170272 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 76,63 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170273 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 191,20 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170275 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170276 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,77 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170277 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,94 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170278 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170279 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,03 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170280 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170281 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170282 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170274 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 327,30 € | 09.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170271 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 581,40 € | 09.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170265 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170266 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170269 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 69,96 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170270 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 393,90 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170267 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 544,52 € | 08.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170263 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,70 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170264 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,04 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||||
20170259 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,40 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170260 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20170261 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,62 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |