Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0118/24 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 145,25 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFBV/0119/24 výmena 2 switchov (učena, sekretariát) Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 340,80 € 14.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFBV/0115/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 277,01 € 13.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 230,66 € 13.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/24 vývoz kontajnera Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martin Heriban 45333203 240,00 € 13.06.2024 07.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/24 čistenie zvodov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 OUTDOR FUN s.r.o. 44419872 400,00 € 11.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 324,90 € 11.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 356,25 € 11.06.2024 07.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/24 projekt Škola škole Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 3via s.r.o. 44399901 55,96 € 11.06.2024 07.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0005/24 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 85,50 € 11.06.2024 09.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 aSc Agenda 400-499 žiakov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 349,00 € 10.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0107/24 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 07.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0108/24 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 07.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0105/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 06.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0106/24 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 06.06.2024 08.07.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 03.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0103/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 03.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0104/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 03.06.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0101/24 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,06 € 27.05.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0100/24 projekt Otvorená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Decathlon SK s.r.o. 47658827 478,00 € 21.05.2024 11.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 583,33 € 14.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0096/24 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 173,18 € 13.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 13.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0098/24 čistiace potreby pre upratovačky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 113,48 € 13.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/24 predĺženie registrácie domény pakamo Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WEBHOUSE 36743852 16,68 € 13.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0094/24 projekt Škola škole Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martinus s.r.o. 45503249 164,81 € 10.05.2024 28.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0093/24 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 97,97 € 07.05.2024 22.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 347,50 € 07.05.2024 22.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 316,92 € 07.05.2024 22.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra