Faktúry
Počet záznamov: 2384
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 164,98 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 599,44 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 350,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,00 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,00 € | 21.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | výmena hydrantových ventilov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 339,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | Oprava a výmena odpadového potrubia v jedálni, odstavenie a zátkovanie radiátora, zátkovanie vody a odpadu v šatni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 155,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | dochádzkový systém | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 75,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 43,08 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 415,80 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,98 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 89,10 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 237,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 668,44 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | PZS - periodická analýza rizík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |