Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0695/22 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/22 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 285,64 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/22 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 131,35 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/22 | mat.na kosačky, oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 274,40 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/22 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 256,96 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/22 | chladnička | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 817,74 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/22 | "doprava ERASMUS+ Eisenstadt 12 osob" | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 276,00 € | 01.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0167/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 331,56 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0172/22 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 158,07 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0171/22 | za kurz autoškoly č.2/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 889,89 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0170/22 | za kurz autoškoly č.1/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 453,56 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 213,44 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0359/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 548,64 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0174/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 292,49 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0169/22 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 480,00 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0358/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 510,61 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0357/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 436,05 € | 29.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 162,60 € | 29.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 494,93 € | 29.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0355/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 248,69 € | 28.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0354/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 297,50 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0168/22 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 118,79 € | 27.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/22 | kamenivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 122,00 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/22 | článok do časopisu ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 360,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/22 | pesticídy ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 860,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/22 | podnosy uč.pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 19,15 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/22 | poháre, viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 116,78 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 150,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/22 | úprava web stránky ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kolovrátok, spol. s r.o. | 35747153 | 1 212,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |