Faktúry
Počet záznamov: 11971
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0182/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 196,80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 265,29 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 242,28 € | 11.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 110,81 € | 07.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | vývoz kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | príprava na TK a EK, opravy Lublin | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 462,24 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,73 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,44 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 204,67 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 61,53 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0065/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0066/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,59 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 59,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | plyn laborat.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 70,48 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0064/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 50,26 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0063/15 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 244,02 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 438,50 € | 04.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 117,71 € | 04.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 156,78 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0062/15 | za kurz autoškoly č.1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 622,90 € | 04.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0061/15 | za kurz autoškoly č.2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 434,07 € | 04.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 384,00 € | 02.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | poistenie notebookov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 84,00 € | 02.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/15 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 110,80 € | 01.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,86 € | 30.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra |