Faktúry
Počet záznamov: 12223
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0252/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,63 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/15 | elektrika škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 548,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 265,90 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0114/15 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/15 | viazanie tlačív | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | L&P Libuša Štefová | 41489811 | 19,20 € | 07.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 661,20 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 366,67 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 366,56 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 423,72 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,21 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0113/15 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 7,45 € | 04.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0112/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 04.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/15 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 70,77 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 283,49 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | plyn laboratoria | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/15 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stavmix Bratislava prev. | 31335187 | 7,25 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 47,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 64,79 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 499,50 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 480,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 519,96 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 164,22 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 334,30 € | 03.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 535,24 € | 02.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | zateplenie a výmena okien na ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | 123 000,00 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 457,36 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 56,21 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 198,65 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 483,94 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra |