Faktúry
Počet záznamov: 12223
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -447,33 € | 03.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | plyn kuchyňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/15 | plyn laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/15 | zasklievanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 197,80 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/15 | vinársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 43,29 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 40,46 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/15 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | T.O.D. spol. s r.o. | 31345409 | 270,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/15 | športové potreby projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 177,20 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0104/15 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 12,52 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/15 | poistné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 81,37 € | 17.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/15 | príspevok na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 13,40 € | 16.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,84 € | 15.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/15 | mobil + alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 15.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/15 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 910,02 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 94,70 € | 13.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 10,72 € | 13.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/15 | poštové poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 32,87 € | 10.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/15 | strava réžia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 899,80 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/15 | strava dofinancovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 102,56 € | 09.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/15 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 120,00 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/15 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 74,14 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/15 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 290,28 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/15 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/15 | telefón škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,84 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0102/15 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 2,74 € | 07.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | športové potreby - projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 621,60 € | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,77 € | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/15 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 204,60 € | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0099/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 06.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra |