Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 6,55 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 25,96 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/20 | daň za ubytovanie III.Q.2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 57,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | rúška | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZHONGYOU - communication and technologies s.r.o. | 46294660 | 75,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | stĺpiky, drôty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 307,60 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | fľaše, substrát, prepravky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 345,64 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | zábradlie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 1 155,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 46,28 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/20 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 40,62 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/20 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 188,56 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 156,00 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | oprava chlad.boxu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | dn klima, s.r.o. | 50431579 | 2 256,00 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | šport.potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 235,97 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 468,00 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 390,49 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 53,59 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 44,12 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 279,77 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 106,01 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | fľaše a uzávery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 535,21 € | 21.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | monitor, toner, výmena ističov, stikačov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 466,80 € | 21.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 21.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 35,98 € | 20.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 26,38 € | 20.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/20 | jablká | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 56,00 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 135,88 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 68,40 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,33 € | 19.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,81 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |