Faktúry
Počet záznamov: 12840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/22 | doména svosmo.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | práv.služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 80,00 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | oprava škrabky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 421,08 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | voda ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 959,16 € | 31.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | skrinka na kľúče | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza .cz a.s. | 27082440 | 21,37 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 120,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 465,07 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/22 | za kurz autoškoly č.4/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 72,00 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/22 | za kurz autoškoly č.2/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 212,74 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/22 | za kurz autoškoly č.3/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 469,02 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 321,85 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,51 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 280,46 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,31 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 188,90 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,08 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/22 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,39 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PetitPress, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | čist.pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,29 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 33,12 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 289,46 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,90 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 494,19 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 96,75 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 609,73 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 99,60 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 230,41 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 383,99 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 304,39 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 455,13 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |