Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0336/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -458,75 € | 13.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 80,83 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 133,07 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 437,14 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,99 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | tabuľa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 262,32 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 782,26 € | 06.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0095/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0096/21 | paletová fólia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,69 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | elektrika Š-dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,64 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/21 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 320,40 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | nožnice,nože,el.nožnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 2 174,64 € | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | školenie-proces riadenia štud.skúsenosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 1 080,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | odb.príprava-proces vzdelávania | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 840,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | internet ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 535,43 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/21 | dotlač etikiet + bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 188,28 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | poistenie zodpovednosti za škodu-ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 59,40 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | poistenie zodpovednosti za škodu-Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 390,96 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 290,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 23,76 € | 02.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | plyn byt domovník ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | plyn š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |