Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0308/21 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0094/21 | za kurz autoškoly č.1/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 474,94 € | 31.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0093/21 | za kurz autoškoly č.2/2021 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 124,70 € | 31.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0091/21 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 432,00 € | 31.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 260,45 € | 31.07.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | oprava mulčovača | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 192,00 € | 23.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/21 | snímanie lištou vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FILKO Služby poskyt.traktormi Juran Filip | 41030575 | 250,00 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | likvidácia chemikálií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 3 096,18 € | 20.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/21 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/21 | dotlač vlastných etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 90,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/21 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,11 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | Zručnosti pre úspech-šk.rok 2021/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 50,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,22 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | správa PC, monitory,káble,myši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 521,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -701,66 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | poistka počítače škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 63,29 € | 13.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | pevná linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,78 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,18 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 573,29 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 849,28 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 653,45 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |