Faktúry
Počet záznamov: 12835
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0321/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 768,25 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0326/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 269,93 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 307,16 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/22 | poist.zodpoved.za škodu autoškola traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 100,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/22 | fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 194,95 € | 22.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/22 | vysávač, mopy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 209,00 € | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/22 | taniere, vidličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 612,00 € | 22.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/22 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 25695215 | 266,01 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/22 | preprava Chorvátsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 835,00 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 654,54 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/22 | pzp autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 763,61 € | 21.09.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/22 | čist. pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 512,14 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 618,44 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/22 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 20.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0309/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 706,03 € | 20.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/22 | ssd, sieť.karta, office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 511,88 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0143/22 | papierové tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 46,62 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0142/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/22 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/22 | kampaň na podporu predaja vína LIDL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 144,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/22 | chem.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 121,34 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/22 | balíček strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 90,80 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 525,07 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 957,42 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/22 | článok v časopise Sady a Vinice - projekt ClimVino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 360,00 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/22 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 499,68 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 842,82 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/22 | servis autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 928,13 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/22 | batožina k letenkám Erasmus+ BA/Thesaloniki | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 270,00 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Faktúra |