Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3865

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/19 Výkon zodpovednej osoby 4/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 76,64 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Servis, údržba a oprava žalúzií Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ecohome Services spol. s r.o. 50580027 1 675,80 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Voda z povrchového odtoku Lichnerova 1-3/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 227,82 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 Zneškodnenie biologického odpadu0 3/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 94,03 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 485,30 € 31.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 462,88 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Dodávka a montáž strešných okenných roliet Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Erik Máthé - EM-Style 34406727 1 320,00 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 3 600,00 € 28.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Zavedenie pracovnej zdravotnej služby Gymnázium A. Bernoláka 00160326 REMEDY point, s.r.o. 36039586 600,00 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 341,92 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0052/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 240,41 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 542,54 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 359,69 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 3/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 693,09 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 PaM 2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 64,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 DUO 2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 66,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 272,97 € 21.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 185,00 € 21.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0047/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 122,11 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0048/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 168,05 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 412,13 € 20.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 390,21 € 18.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0045/19 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 331,22 € 18.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0046/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 363,70 € 18.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFSJ/0042/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 81,54 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 191,09 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Futbalová sa da FUS CLASSIC Gymnázium A. Bernoláka 00160326 PBT PRINT, s.r.o. 36507164 420,00 € 13.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Volejbalovo/nohejbalový komplet, tenisový komplet Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Maro s.r.o. 36407020 1 704,00 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2019 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 -838,04 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra