Faktúry
Počet záznamov: 23736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0151/15 | T-Mobile za 01/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 945,04 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0149/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 10/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0150/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0146/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0140/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.02/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0134/15 | el.energia 01/2015-Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 257,95 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0136/15 | el.energia 01/2015-Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 100,44 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0137/15 | Hlasové služby pevnej siete 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 553,08 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0138/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0135/15 | el.energia 01/2015-K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,30 € | 10.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0017/15 | el.energia 02/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0018/15 | el.energia 02/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0019/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia a. s. | 35702257 | 47,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0120/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0121/15 | Business CityNet za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 278,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0128/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0133/15 | Vyúčtovanie-odber tlače za obd.01.1.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 625,80 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0122/15 | serverový hosting za 01/2015- KEEP 2012-2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 123,74 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0123/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 975,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0119/15 | Support Services for Communications System 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0088/15 | grafická výroba 9. a 10.čísla 2014 novín Bratislavský kraj a dvojčísla 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 3 033,35 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0132/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2015-28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0131/15 | Dobropis- za odber tepla - 01/2015-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 124,77 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0129/15 | STORNO-DOBROPIS-dodávka tepelnej energie za 01/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 037,76 € | 09.02.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
D/0016/15 | preddavková platba za odber tepla - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 480,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0111/15 | tematický monitoring médií-za mesiac január 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0112/15 | offline monitoring,online monitoring- za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0114/15 | služby v oblasti PO za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0115/15 | servis výťahov 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |