Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0054/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE7G0102258 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0053/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE7G0108738 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0052/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE3G0109093 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0050/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE0G0105664 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1669/15 | Krajina hradov-34 ks kníh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranská beseda | 30868190 | 1 190,00 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1648/15 | el. energia 10/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 033,91 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0051/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE0G0105664 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1652/15 | poplatky za 10/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 220,53 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1667/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1665/15 | v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy ANJ - NJ - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 560,00 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1657/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2015 -30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1650/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 997,87 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1646/15 | serverový hosting za10/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1645/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
K/0043/15 | správny poplatok za prvú registráciu nových voz. úradu BSK-VIN: TMBLK9NE4G0102993 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 820,00 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1659/15 | dodávka tepelnej energie za 10/2015, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 222,96 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1656/15 | služby v oblasti PO za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1655/15 | zrážkový úhrn 10/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1654/15 | poplatok za KO 10/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1668/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-Záhoracke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1671/15 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 03.11.-06.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 46,80 € | 09.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1670/15 | projekt-Ako vnímať hendikep-propagácia BSK za obd.26.10.-6.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 14 225,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1666/15 | BIELA NOC BRATISLAVA 2015-rozhlasová,outdoorová kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 63 746,40 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1662/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 24.10.2015 - 28.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 537,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1661/15 | za reklamu umiestnenú na webe FUN WEB za obdobie od 26.10.2015 - 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 108,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1660/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 24.10.2015 - 28.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 537,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1658/15 | služby a systémová podpora SPIN za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1653/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa 2, FUN RADIO za obd. od 26.10.2015 - 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 795,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1651/15 | prenájom rohoží za obd. 05.10.2015 - 31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
D/0147/15 | úhrada poistného 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 85,44 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |