Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0467/16 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 9 768,00 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0458/16 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-tlač a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj č.3/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VERSUS, a.s. | 35795115 | 3 003,60 € | 04.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0462/16 | TV Pezinok - Propagácia BSK za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0465/16 | tematický monitoring médií-za mesiac marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 04.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0473/16 | zemný plyn Račianska 78 - 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0474/16 | zemný plyn Račianska 80 - 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0480/16 | prenájom rohoží za obd. 29.02.2016 - 27.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 89,11 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0481/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2016-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0482/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2016-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0466/16 | uverejňovanie informácií na webových portáloch za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 4 766,40 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0483/16 | vizitky BSK - 330 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,43 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0468/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0461/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 3/1/16 do 3/31/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 04.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0475/16 | el.energia 04/2016 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0476/16 | el.energia 04/2016 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 68,93 € | 04.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0472/16 | refakturácia- oprava kanalizácie v areáli Nemocničnej a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 35 760,26 € | 04.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0463/16 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 04.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
B/0455/16 | zverejnenie pracovných ponúk na www.profesia.sk na obd.24.3.2016-07.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 248,40 € | 01.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0457/16 | nájomné za obd.04/ 2016,energie a služby za obd.04/ 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0485/16 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-za obd.26.02.2016-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 160,96 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0484/16 | upratovacie práce za obd. 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0456/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 3 993,60 € | 01.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0448/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 425,88 € | 31.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0450/16 | STORNO nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 451,28 € | 31.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0451/16 | STORNO nesprávna fakturácia-preklady s revíziou,bežný preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 750,36 € | 31.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0446/16 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská 18.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0471/16 | mluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 03/2016 Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0454/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0449/16 | preklad s revíziou z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 628,68 € | 31.03.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
B/0453/16 | konzekutívne tlmočenie,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 540,24 € | 31.03.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |