Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2182/16 | informačný systém BSK-úprava starých modulov podľa VZN 2/2016 a nové moduly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 1 206,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2179/16 | Tour Ekotopfilm-na základe Zmluvy o spolupráci pri organ.podujatia Tour Ekotopfilm Envirofilm 2016,Stupava,Malacky,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 40 500,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2183/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-p.Kováčová,p.Staník,1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 454,17 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2184/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2185/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel,Hotel Rennaissance,Brusel-13.12.-15.12.2016-Frešo,p.Staník,p.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 670,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2186/16 | za poskytnuté služby-Hotel BW City Centre Brusel-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 266,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2187/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft-p.Berta-06.12.-09.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 510,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2188/16 | za poskytnuté služby-Hotel New Charlemagn-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 282,30 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2189/16 | za poskytnuté služby-Hotel First Euroflat,Hotel Aloft-06.12.-15.12.2016-Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 182,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2190/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-30.11.-02.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 110,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2191/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-06.12.-09.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2192/16 | vodné,stočné za obd.08.11.2015-06.12.2016 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2193/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2181/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,48 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2180/16 | Vianočný turnaj BSK vzmysle zmluvy spolupodielanie vo výške 50 percent celkov.nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 5 000,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2194/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 282,90 € | 28.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2177/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-12.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -488,04 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2178/16 | STORNO-nebola podpísaná zmluva-služby OLH za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | -4,78 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2169/16 | NP PR Prehľady-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 073,39 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2170/16 | EMO transfery-akceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 25 302,62 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2171/16 | EMO transfery-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 516,32 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2174/16 | za overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2015 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0085/16 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 5 340,40 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2172/16 | parkovné BA 121 TV za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2173/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2176/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 05.12.2016 - 26.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 27 936,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2175/16 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 10 258,40 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2166/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.12.2016-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 933,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2167/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-Mgr.M.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 521,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2168/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-06.-15.12..2016-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 548,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra |