Faktúry
Počet záznamov: 23176
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1483/20 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 5 085,00 € | 10.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1472/20 | preprava antigénových testov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 600,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1476/20 | oprava služob.auta VW Sharan BL 282IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 579,24 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1478/20 | grafika expozície synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Martin Lepej - X - UNIFORM | 41527470 | 4 520,00 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1474/20 | poplatky za 11/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 620,18 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1482/20 | Roll Up Outdoor-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 892,80 € | 10.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1479/20 | STORNO-nevystavenie objednávky-za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-PHZ ihrisko Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 175,68 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1461/20 | STORNO-- nevystavenie objednávky-elektroinštalácia- revízia prípojky-výťah pre imobilné osoby-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | -320,00 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1469/20 | za vykonanie dezinfekcie povrchov v administr.budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
D/0174/20 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 000,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1470/20 | za odvoz skartovacieho mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 72,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1471/20 | servisná prehliadka klimatizačného zariadenia TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1468/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1467/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1466/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 09.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
K/0111/20 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-5.časť diela k 30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 164 659,80 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
K/0110/20 | STORNORekonštrukcia most.objektu č.II/503-022,vybudovanie obchádzk.trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 225 185,17 € | 09.12.2020 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
B/1460/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 151,58 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1457/20 | e-VUC RZplus-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1459/20 | prenájom rohoží za obd. 02.11.2020 - 29.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 175,32 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1463/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 197,20 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1462/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 334,80 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1456/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 667,56 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1465/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz :ABSKTO_B21_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 122,40 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1464/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 251,60 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1458/20 | el.energia za 11/2020 - Donská 62el.energia za 11/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 097,93 € | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1455/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 29,34 € | 08.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
K/0109/20 | elektroinštalácia- revízia prípojky-výťah pre imobilné osoby-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 320,00 € | 08.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1443/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 360,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
B/1450/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |