Faktúry
Počet záznamov: 23734
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0017/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 720,00 € | 11.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0016/22 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji,alokované prac.Zálesie za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 11.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0151/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0150/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0149/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0018/22 | VarioLAB+ laboratórny stôl-1ks,VarioLAB+ laboratórny stôl-6ks - SOŠ techologií a remesiel,Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 36 577,25 € | 11.02.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0146/22 | STORNO-nebola vyst.objednávka-kreditačný poplatok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -144,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0143/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.01/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 757,34 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0145/22 | tonery-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 702,00 € | 10.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0142/22 | Tribute to freedom-Pocta slobode na hrade Devín-20.8.2021-zabez.managmentu,zvuk.skúška-Billy Barman | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVEJDI | 51949431 | 3 000,00 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0144/22 | paušálna mesačná platba za služby 01/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0021/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 652,50 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0020/22 | el.energia 03/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0019/22 | el.energia 03/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0018/22 | el.energia 03/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0017/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 10.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0015/22 | STORNO-nesprávne finančné údaje-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 152 629,86 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0014/22 | stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-naviac práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 8 353,34 € | 10.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0140/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/22-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2022-12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 135,00 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0136/22 | prenájom rohoží za obd. 01.01.2022 - 30.01.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0137/22 | poplatky za 01/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 721,16 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0139/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0012/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-60dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 6 649,92 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0138/22 | el. energia 01/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 676,09 € | 09.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0141/22 | spravodajský servis za január 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 09.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0013/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-36 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 456,00 € | 09.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0129/22 | STORNO- nesprávna výška fakt.-poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021 - 11.11.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | -27,88 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/0131/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 + nájomné za pozemky za rok 2021- PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo | 00190390 | 346,18 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
D/0016/22 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20 000,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
B/0134/22 | tlač Mesačníka BK - 1-2/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |