Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0058/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 -nedoplatok k 31.12.2017 (za obd. august-december 2017) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 559,56 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0383/18 | vodné, stočné za obd. 10.02.2018-09.03.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 269,70 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0386/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.3.2018-5.43.2018 referent Oddelenia soc.pomoci,29.3.2018-5.4.2018 asistent odd.INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0379/18 | STORNO-z dôvodu vyst.fak. pre dodaním služby-1x letenka-BRU-VIE-BRU-28.3-10.4.2018-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -192,77 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0375/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0378/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0377/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0057/18 | úhrada poistného 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0380/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0381/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0376/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 2 112,00 € | 05.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0151/18/EO | Zabezpečenie 15 video spotov podľa mustry pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 19.04.2018 v Divadle Aréna. Termín dodania video spotov je 16.4.2018. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mill Valley s. r. o. | 46951717 | 950,00 € | 05.04.2018 | 06.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0152/18/EO | Dodanie kvetov a kvetinových aranžmánov na podujatie „Galavečer odovzdávania Ocenení BSK“. Vrátane dopravy do Divadla Aréna s dodaním dňa 19.4.2018. Špecifikácia: 20 ks. kytíc, 2 ks. Parter, 2 ks. veľký kvetinový aranžmán, 8 ks. malých kvetinových aranžmánov, 4 ks črepníkové rastliny. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 460,00 € | 05.04.2018 | 06.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0150/18/EO | Zabezpečenie videoréžie – premietanie videospotov a audio, pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 19.04.2018 v Divadle Aréna. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 690,00 € | 05.04.2018 | 06.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0370/18 | školenie k finančným výkazom platných od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 720,80 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0374/18 | zabezpečenie servisu výťahov-2 ks v budove SOŠE, Rybničná 59 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 181,50 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0149/18/EO | Zabezpečenie 20 ks ruží s prízdobou a kvety do veľkej vázy – pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov, ktorá sa bude konať dňa 6.4.2018 v priestoroch Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 04.04.2018 | 04.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0371/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 564,54 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0373/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/18-predplatné časopis TREND na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 96,80 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0372/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/18-predplatné periodickej tlače a publikácií na rok 2018 pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3 459,34 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |