Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30877
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0355/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0035/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Hlavná mesto SR Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 222 941,01 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0034/19 | úhrada poistného 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0169/19/EO | Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 080,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0168/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú, Mgr. Petronelu Staškovú a Szabolcsa Csahóka v termíne 02.-04.04.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 956,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0206/19/EO | Nákup 5 kusov elektronických čítačiek typu Pocketbook 614 Basic 3 pre potreby Úradu BSK. Celková cena je vrátane dodania na Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 285,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0207/19/EO | Zabezpečenie geodetických služieb v rámci projektu "Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača" pre rozdelenie parcely na dve samostatné nehnuteľnosti k vyhoveniu podmienkam stavebného povolenia. Geodetické služby pozostávajú z úkonov ako vyhotovenie a spracovanie geometrického plánu na rozdelenie nehnuteľnosti par.č. 13132/2 „C“ v katastri Bratislava – Nové Mesto, autorizačné a úradné overenie, podanie Žiadosti na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností, kolok, kontrola zápisu a vytýčenie hraníc pozemku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLEMI Reality s.r.o. | 51028166 | 257,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0354/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 232,71 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0353/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,29 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0350/19 | spravodajský servis za február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 22.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0349/19 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2019 - 17.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0348/19 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 756,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0351/19 | technické zabez. podujatia-PROFESIA DAYS 2019-6.3.-7.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 3 080,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0352/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/19-brds.sk, strednapremna.sk, program-bsk.sk (23.03.2019-22.03.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 71,14 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |