Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0693/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 20.11. - 25.11.2019, pre zamestnanca ÚBSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v Bruseli. Menovaný zamestnanec pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania bilaterálnych stretnutí na Centrálnom koordinačnom orgáne ohľadom vyjednávaní podmienok pre budúce programové obdobie a príprav Partnerskej dohody medzi SR a EÚ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,41 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
0689/19/EO | Zabezpečenie pracovného obeda pre 20 účastníkov stretnutia sociálnej sekcie SK8, ktorý sa koná dňa 21.11.2019 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v cene 12,40 €/obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj, káva, dezert). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 248,00 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1714/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0049/19-DOBROPIS-3.zálohová platba na mesiace 07-09.2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III, ods.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 564,76 € | 18.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
B/1713/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 181,48 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
D/0139/19 | el.energia 12/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
D/0138/19 | el.energia 12/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
D/0137/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 526,70 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
D/0136/19 | preddavková platba za odber tepla - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 440,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1711/19 | vzdelávanie zamestnancov OSV Úradu BSK-14.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 1 200,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1712/19 | VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC-17.11.2019--plagáty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 712,62 € | 18.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
0680/19/EO | Zabezpečenie náhradnej výsadby drevín, ktorá sa bude realizovať na Sabinovskej ul.č. 16, Bratislava. Cena zahŕňa: 3 ks Tilia cordata 18/20 v cene za kus 181,133 € bez DPH; 2 ks Acer campestre 18/20 v cene za kus 204,75 € bez DPH; 3 ks Picea pungens 175/200 v cene 56,70 € bez DPH; Práca + materiál (koly, substrát, páska) v cene 900,00 € bez DPH; Doprava + odvoz nadbytočného materiálu v cene 490,00 € bez DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 3 015,60 € | 18.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1706/19 | za vykonanie jesennej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 696,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
D/0141/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 770,60 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1704/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1710/19 | distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 019,48 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1705/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 545,69 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1708/19 | DOBROPIS k f.č. B/0016/19-poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2019 - 31.12.2019-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -18 016,14 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1707/19 | DOBROPIS k f.c. B/0018/19-poskytovanie aktualizovaných verzií RAP Oracle-Standard Edition-rozsah služby 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -972,46 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1709/19 | STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -2 719,51 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
B/1696/19 | ubytovanie v Budapešti-11.11.-14.11.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 359,00 € | 14.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |