B/1752/19 |
prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 263,60 € |
02.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1762/19 |
Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nemocničná a. s. |
35865679 |
|
42 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1757/19 |
Župné školy pre Teba 2019-Pezinok-zabezpečenie podujatia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Pezinské kultúrne centrum, p.o. |
42129168 |
|
801,46 € |
02.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1753/19 |
STORNO montáž príd.zar. nie je v objednávke-prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-prídav.zariadenie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
90,00 € |
02.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
D/0153/19 |
úhrada poistného 10/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
44,16 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1759/19 |
za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-25.11.2019-Sabinovská 16 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
39,43 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1758/19 |
nájomné za obdobie 12/2019, energie a služby za 12/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTI a.s. |
35697393 |
|
9 561,49 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0688/19/EO |
Zabezpečenie hudobnej produkcie počas prezentácie úspešných projektov za obdobie 2018 – 2019 v rámci Úradu BSK a oblasti Školstva, Dopravy, Životného prostredia, Kultúry, Cestovného ruchu, Zdravotnej a Sociálnej starostlivosti. Miesto: Častá Papiernička Termín: 05.12. 2019.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Liana Matušková |
40158187 |
|
1 900,00 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0691/19/EO |
Zabezpečenie jazykovej korektúry (gramatická, štylistická s logickým rozložením textov neštandardného formátu) mesačníka „Bratislavský kraj“ a jazykové korektúry podľa jednotlivých zadaní.
Plnenie predmetu objednávky: Čiastkové podľa jednotlivých vydaní mesačníka a jednotlivých zadaní, maximálne však do vyčerpania finančného limitu objednávky pri jednotkovej cene korektúry za 1NS 8,- EUR.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mgr. Katarína Šoganová |
47035811 |
|
3 000,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0712/19/EO |
Zabezpečenie servisu kopírovacieho zariadenia WorkCentre 7125 so sériovým číslom 3325207999 pre potreby Úradu BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
348,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
0715/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Bukurešť - Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK p. Michala Feika z dôvodu účasti na monitorovacom výbore PS INTERACT v termíne 04.12.2019. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
268,10 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
Riaditeľka |
Objednávka |
0716/19/EO |
Výroba, potlač a dodanie DIBOND tabuliek, ktorými sa jednotne označia podporené projekty z dotačných schém BSK, a to podľa podrobnej požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie.
Položky predmetu zákazky:
1. DIBOND - A0 (20 ks; 24,00 EUR bez DPH/ks),
2. DIBOND - A1 (100 ks; 12,00 EUR bez DPH/ks),
3. DIBOND - A2 (100 ks; 6,00 EUR bez DPH/ks),
4. DIBOND - A3 (100 ks; 3,00 EUR bez DPH/ks),
5. DIBOND - A4 (100 ks; 1,50 EUR bez DPH/ks),
6. DIBOND - A5 (50 ks; 0,75 EUR bez DPH/ks),
Prílohy písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
3 321,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0694/19/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 17.12.2019 - 08.01.2020 pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. Menovaná zamestnankyňa pricestuje do Bratislavy za účelom absolvovania kvartálnej pracovnej cesty na Úrade BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
172,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
K/0108/19 |
za vypracovanie PD-Projekt zeleného opatrenia SOŠ Ivánska cesta 21 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ATX group s.r.o. |
47629428 |
|
6 850,00 € |
29.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1749/19 |
odbor.seminár GDPR Training-12.14.11.2019--Budapešť-p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EUGDPR Institute/Copenhagen Complince DK ApS DTU Science Park Technical University |
000000000 |
|
1 562,50 € |
29.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1751/19 |
servis výťahov-01.11.2019-30.11.2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TKD Výťahy s.r.o. |
52511685 |
|
120,00 € |
29.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1750/19 |
Malokarpatský expres-redakčný PR článok-web stránka.mtbiker.sk |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MTBIKER s.r.o. |
46972111 |
|
238,80 € |
29.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1746/19 |
STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Regionálne cesty Bratislava, a. s. |
35947161 |
|
534 971,74 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1747/19 |
VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC-17.11.2019-tech.zabezpečenie |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava |
17314909 |
|
1 650,00 € |
28.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
B/1745/19 |
umývanie okien-Úrad BSK,Sabinovská 16 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MO Group, s.r.o. |
43788238 |
|
1 612,80 € |
28.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |