Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26897

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0267/22 aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Služby podpory Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 18 987,43 € 11.03.2022 01.04.2022 Faktúra
B/0268/22 aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Metodická a konzul.podpora Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 7 002,00 € 11.03.2022 01.04.2022 Faktúra
B/0269/22 aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 286,40 € 11.03.2022 01.04.2022 Faktúra
B/0265/22 za dodávku tepelnej energie za obd.02/2022 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 518,20 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
B/0264/22 uhradené v hotovosti-hlavičkový papier Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bittner print s.r.o. 35736534 345,60 € 11.03.2022 14.03.2022 Faktúra
B/0266/22 DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -17,70 € 11.03.2022 14.03.2022 Faktúra
0064/22/EO Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Dagmar Kyseľovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 21.-23. 03. 2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 799,00 € 10.03.2022 10.03.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0065/22/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Dagmar Kyseľovú a Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 21.-23. 03. 2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky 2. Všeobecné obchodné podmienky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 524,00 € 10.03.2022 10.03.2022 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
D/0034/22 prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2022-31.12.2022v zmysle Zmluvy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 15,79 € 10.03.2022 02.05.2022 Faktúra
D/0033/22 daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-2.splátka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 156,59 € 10.03.2022 13.04.2022 Faktúra
D/0032/22 opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 36550949 50,00 € 10.03.2022 12.04.2022 Faktúra
D/0031/22 preddavková platba za odber tepla - 04/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 650,00 € 10.03.2022 12.04.2022 Faktúra
D/0036/22 refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 30,00 € 10.03.2022 08.04.2022 Faktúra
B/0262/22 paušálna mesačná platba za služby 02/2022 - infraštruktúrne služby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 1 560,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Faktúra
B/0261/22 poplatky za 02/2022 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 601,39 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
B/0260/22 za odber tepla za obd.31.01.2022-28.02.2022 Sabinovská 16 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 650,05 € 10.03.2022 24.03.2022 Faktúra
K/0034/22 Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EURO-ŠTUKONZ a.s. 35972297 346 738,43 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
B/0258/22 na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NFŠ, a.s. 50110055 17 777,28 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
B/0259/22 na základe Nájomnej zmluvy nájom hnuteľných vecí za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NFŠ, a.s. 50110055 50,00 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
B/0263/22 STORNO-chybná fakturácia-Zimná arboristická konferencia-Systémová ochrana stromov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie 04564227 138,00 € 10.03.2022 21.03.2022 Faktúra