Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0348/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
K/0061/23 | vyjadrenie k IS - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 25,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0352/23 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 192,00 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0353/23 | právne služby - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 540,00 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0350/23 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2023-09.04.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 329,59 € | 13.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0351/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2023-10.04.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 785,11 € | 13.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0346/23 | letenka VIE-BRU-VIE 22.05.-25.5.2023 -Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 930,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0347/23 | letenka BUD-BRU-BUD 24.05.-25.5.2023 -p. CSAHÓKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 260,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0059/23 | vyjadrenie o existencii na stavebnú akciu - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 21,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0338/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11 272,32 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0344/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
D/0065/23 | poistenie budovy SOŠ inform.tech.,Hlinická 1,Bratislava - za obd.30.04.2023-29.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 746,60 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0339/23 | vodné, stočné za obdobie 21.10.2022-04.04.2023 - Synagóga,Mierové nám. 16/12, Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 21,31 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0345/23 | poplatok za poskytovanie služby mVL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 85,34 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0341/23 | poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2023-22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,08 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0342/23 | poplatok za doménu: keep.eu za obd. 23.4.2023-22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,08 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0058/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0340/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 03/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 12.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0343/23 | sezóne prezutie,uskladnenie, nákup PNEU,oprava defektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 7 412,16 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
0086/23/EO | Predĺženie platnosti domény bratislavskykraj.sk v užívaní Ú BSK na obdobie 12 mesiacov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |