Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 26488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0490/23 letenky-THESSALONIKY-BRATISLAVA -21.06.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová,E.Krutá, S.Garajová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 tripex s.r.o. 45575771 235,00 € 11.05.2023 08.06.2023 Faktúra
B/0494/23 vodné, stočné za obdobie 10.04.2023-09.05.2023 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 268,14 € 11.05.2023 07.06.2023 Faktúra
D/0094/23 nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stanislav Procházka, Ing. 00000000 21 041,19 € 11.05.2023 20.06.2023 Faktúra
D/0093/23 súdny poplatok za podaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Okresný súd Bratislava I 00000000 16,50 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
B/0477/23 VYUČTOVACIA k Z/0006/23 - 1.zálohová platba za obdobie január - marec 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 41 465,36 € 10.05.2023 18.05.2023 Faktúra
K/0087/23 vyjadrenie k IS - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
B/0487/23 prístup do portálu finančných informácií, databáz a repotov obchodných spoločností pre odbor OIOP - Balík Biznis 365 - OVO (23.5.2023 - 9.5.2024) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Foaf s.r.o. 36774421 238,80 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
B/0482/23 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -11.05.-13.05.2023 - p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 372,00 € 10.05.2023 23.05.2023 Faktúra
B/0486/23 prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-04/2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Commander Services s.r.o. 51183455 331,20 € 10.05.2023 29.05.2023 Faktúra
D/0090/23 preplatok na energiách Jankolova 6,Bratislava - p. Galko za rok 2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Galko Bohuslav 00000000 607,41 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
B/0484/23 dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za rok 2022 - služobný byt - nájomca Pavol Rovenský Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Správa vzdelávacích budov, a.s. 50637541 957,24 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
B/0478/23 el.energia za 04/2023 - K.Adlera Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 10,50 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
B/0479/23 el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 696,64 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
B/0480/23 elektrická energia 04/2023 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 55,22 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
B/0485/23 dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 04/2023-Vajnorská 34 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Istrochem Reality, a.s. 35797525 1 748,34 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
K/0089/23 na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STAVOMAL, s.r.o. 53070569 94 167,02 € 10.05.2023 07.06.2023 Faktúra
K/0090/23 na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STAVOMAL, s.r.o. 53070569 19 775,95 € 10.05.2023 07.06.2023 Faktúra
B/0481/23 letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Masáccová, Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová, E.Krutá, S.Garajová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 906,70 € 10.05.2023 07.06.2023 Faktúra
B/0483/23 letenky-VIEDEŇ-THESSALONIKY -19.06.2023-Mgr.Chylová,Mgr.Michalčíková,S.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 544,02 € 10.05.2023 07.06.2023 Faktúra
D/0092/23 refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Dopravný podnik Bratislava, a.s. 00492736 7 010,50 € 10.05.2023 08.06.2023 Faktúra