Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0124/24 | úhrada poistného 05/2024 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0567/24 | el. energia 06/2024 - Dubová,Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 166,74 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0566/24 | el.energia 06/2024 - Petržalská, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0565/24 | el.energia 06/2024 - Duchonka, Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 66,88 € | 05.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0568/24 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0559/24 | elektronické stravné lístky za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 619,04 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0561/24 | spravodajský servis - 01.05.2024 - 17.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 822,58 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0558/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2024 - 31.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 455,91 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0564/24 | vyúčtovanie za 05/2024 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 993,53 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0557/24 | zabezpečenie ochrany pred požiarmi KHZO - Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Čunovo | 00641243 | 150,00 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0556/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 114,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0560/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0563/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 29.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 344,20 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0562/24 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0123/24 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - máj 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 736,70 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0554/24 | v zmysle Zmluvy - overenie IUZ 2023 a vydanie správy audítora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 7 440,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0555/24 | prenájom mobilné wc - podujatie Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tik-Tok WC s.r.o. | 53533224 | 240,00 € | 04.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0199/24/EO | Predmetom zákazky je nájom priestorov na zabezpečenie pracovného rokovania hlavných kontrolórov VÚC, ktoré sa uskutoční v priestoroch ubytovania hotela (TP Hotel Družba, Slnečné jazerá - Juh, Senec) počas stretnutia v dňoch 05.06.2024 a 06. 06.2024. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRANSPETROL, a.s. | 31341977 | 720,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0551/24 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 53,61 € | 03.06.2024 | 15.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0546/24 | použitie palivových kariet Shell - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 518,30 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |